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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 583.997,98 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 23/06/2025 ( Total R$ 14.916,96 ) |
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0005778/2025
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0007332/2025
| Original | Orcamentario | 0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO | 2.055 - Manutencao do Transporte Escolar | R$ 14.916,96 |
| | | | | | | | Total R$ 14.916,96 Total R$ 14.916,96 |
| | Data: 19/05/2025 ( Total R$ 14.342,40 ) |
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0004503/2025
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0005516/2025
| Original | Orcamentario | 0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO | 2.055 - Manutencao do Transporte Escolar | R$ 14.342,40 |
| | | | | | | | Total R$ 14.342,40 Total R$ 14.342,40 |
| | Data: 16/04/2025 ( Total R$ 13.625,28 ) |
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0003193/2025
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0004499/2025
| Original | Orcamentario | 0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO | 2.055 - Manutencao do Transporte Escolar | R$ 13.625,28 |
| | | | | | | | Total R$ 13.625,28 Total R$ 13.625,28 |
| | Data: 19/03/2025 ( Total R$ 10.899,36 ) |
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0001998/2025
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0002608/2025
| Original | Orcamentario | 0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO | 2.055 - Manutencao do Transporte Escolar | R$ 10.899,36 |
| | | | | | | | Total R$ 10.899,36 Total R$ 10.899,36 |
| | Data: 17/01/2025 ( Total R$ 2.000,00 ) |
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0015603/2024
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0000165/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0103 - DIVISAO DE OBRAS | 2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de Esgoto | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.000,00 Total R$ 2.000,00 |
| | Data: 24/12/2024 ( Total R$ 10.403,12 ) |
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0014480/2024
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0018428/2024
| Original | Orcamentario | 0102 - DIV.LIMPEZA PUB.SERV.URBANOS | 2.077 - Manutencao das Pracas, Parques e Jardins | R$ 2.000,00 |
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0015696/2024
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0018048/2024
| Original | Orcamentario | 0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO | 2.055 - Manutencao do Transporte Escolar | R$ 8.403,12 |
| | | | | | | | Total R$ 10.403,12 Total R$ 10.403,12 |
| | Data: 20/12/2024 ( Total R$ 2.700,00 ) |
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0014477/2024
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0017927/2024
| Original | Orcamentario | 0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL. | 2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. Publicos | R$ 1.000,00 |
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0014474/2024
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0017926/2024
| Original | Orcamentario | 0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 2.022 - Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | R$ 1.700,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.700,00 Total R$ 2.700,00 |
| | Data: 13/12/2024 ( Total R$ 14.165,28 ) |
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0014883/2024
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0017200/2024
| Original | Orcamentario | 0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO | 2.055 - Manutencao do Transporte Escolar | R$ 14.165,28 |
| | | | | | | | Total R$ 14.165,28 Total R$ 14.165,28 |
| | Data: 19/11/2024 ( Total R$ 13.750,56 ) (Continua na próxima página) |