Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 13.841,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 4.588,35 )
   0007655/2024 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 1.684,35
   0007641/2024 Original0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 2.904,00
       Total R$ 4.588,35
Total R$ 4.588,35
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 264,00 )
   0007154/2024 Original0104 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE2.105 - Manutencao dos Campos de Futebol e Unidades EsportivasR$ 264,00
       Total R$ 264,00
Total R$ 264,00
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 781,66 )
   0006898/2024 Original0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 781,66
       Total R$ 781,66
Total R$ 781,66
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 1.041,40 )
   0006524/2024 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 1.041,40
       Total R$ 1.041,40
Total R$ 1.041,40
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 2.483,90 )
   0006400/2024 Original0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 1.809,20
   0006397/2024 Original0102 - DIV.LIMPEZA PUB.SERV.URBANOS2.040 - Manutencao das Vias UrbanasR$ 674,70
       Total R$ 2.483,90
Total R$ 2.483,90
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0005859/2024 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 350,00
       Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 173,00 )
   0005168/2024 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 173,00
       Total R$ 173,00
Total R$ 173,00
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 2.079,70 )
   0005052/2024 Original0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 960,00
   0005050/2024 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 1.119,70
       Total R$ 2.079,70
Total R$ 2.079,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 4.331,97 )
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 2.252,70 )
   0005050/2024 0010011/2024 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 1.119,70
   0005168/2024 0010010/2024 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 173,00
   0005052/2024 0010009/2024 Original0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 960,00
        Total R$ 2.252,70
Total R$ 2.252,70
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 889,80 )
   0003409/2024 0007312/2024 Original0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.022 - Manutencao da Secretaria de Administracao e PlanejamentoR$ 889,80
        Total R$ 889,80
Total R$ 889,80
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 1.189,47 )
   0002665/2024 0005236/2024 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 45,67
   0002597/2024 0005231/2024 Original0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 1.143,80
        Total R$ 1.189,47
Total R$ 1.189,47
        Total R$ 4.331,97
Total R$ 4.331,97
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 4.331,97 )
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 2.252,70 )
   0010011/2024 0012496/2024 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 1.119,70
   0010010/2024 0012495/2024 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 173,00
   0010009/2024 0012494/2024 OriginalOrcamentario0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 960,00
         Total R$ 2.252,70
Total R$ 2.252,70
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 889,80 )
   0007312/2024 0008841/2024 OriginalOrcamentario0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.022 - Manutencao da Secretaria de Administracao e PlanejamentoR$ 889,80
         Total R$ 889,80
Total R$ 889,80
 Data: 22/05/2024 ( Total R$ 1.189,47 )
   0005236/2024 0006443/2024 OriginalOrcamentario003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 45,67
   0005231/2024 0006433/2024 OriginalOrcamentario0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 1.143,80
         Total R$ 1.189,47
Total R$ 1.189,47
         Total R$ 4.331,97
Total R$ 4.331,97
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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