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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 3.766.713,18 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 19/01/2026 ( Total R$ 22.453,00 ) |
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0000063/2026
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0000596/2026
| Original | Orcamentario | 0106 - DIVISAO DE ESTRADAS | 2.043 - Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 11.240,00 |
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0000064/2026
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0000593/2026
| Original | Orcamentario | 0106 - DIVISAO DE ESTRADAS | 2.043 - Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 8.820,00 |
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0015379/2025
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0000589/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0102 - DIV.LIMPEZA PUB.SERV.URBANOS | 2.040 - Manutencao das Vias Urbanas | R$ 840,00 |
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0015375/2025
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0000588/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL. | 2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. Publicos | R$ 33,00 |
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0015373/2025
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0000587/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0106 - DIVISAO DE ESTRADAS | 2.042 - Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 1.520,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 22.453,00 Total R$ 22.453,00 |
| | | Data: 14/01/2026 ( Total R$ 4.518,00 ) |
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0015377/2025
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0000189/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO | 2.054 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental Basico | R$ 4.518,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.518,00 Total R$ 4.518,00 |
| | | Data: 13/01/2026 ( Total R$ 17.434,86 ) (Continua na próxima página) |
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0014782/2025
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0000180/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0102 - ATENCAO BASICA | 2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de Saude | R$ 3.042,70 |
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0014903/2025
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0000168/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.093 - Servico de Protecao Social Basica | R$ 1.773,36 |
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0014869/2025
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0000167/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.093 - Servico de Protecao Social Basica | R$ 1.530,00 |
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0014827/2025
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0000166/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0103 - DIVISAO DE OBRAS | 2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de Esgoto | R$ 3.500,00 |
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0014787/2025
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0000165/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0106 - DIVISAO DE ESTRADAS | 2.042 - Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 3.168,00 |
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0014786/2025
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0000164/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0106 - DIVISAO DE ESTRADAS | 2.042 - Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 2.320,00 |
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0014785/2025
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0000163/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0107 - DIVISAO DE TRANSPORTES | 2.041 - Manutencao do Terminal Rodoviario | R$ 516,00 |
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0014784/2025
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0000162/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL. | 2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. Publicos | R$ 485,00 |
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0014783/2025
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0000161/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0106 - DIVISAO DE ESTRADAS | 2.042 - Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 360,00 |
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0014781/2025
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0000160/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0103 - DIVISAO DE OBRAS | 2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de Esgoto | R$ 300,00 |