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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 236.004,81 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 13/01/2026 ( Total R$ 818,90 ) |
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0013264/2025
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0000181/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0102 - ATENCAO BASICA | 2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de Saude | R$ 818,90 |
| | | | | | | | | Total R$ 818,90 Total R$ 818,90 |
| | | Data: 26/11/2025 ( Total R$ 843,50 ) |
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0012966/2025
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0015221/2025
| Original | Orcamentario | 0102 - SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL | 3.022 - Const./Ampliacao e Equipamento P/ Ensino Infantil | R$ 843,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 843,50 Total R$ 843,50 |
| | | Data: 03/11/2025 ( Total R$ 447,60 ) |
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0011660/2025
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0014237/2025
| Original | Orcamentario | 0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 2.022 - Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | R$ 447,60 |
| | | | | | | | | Total R$ 447,60 Total R$ 447,60 |
| | | Data: 15/10/2025 ( Total R$ 2.074,00 ) |
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0011168/2025
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0013284/2025
| Original | Orcamentario | 0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 2.022 - Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | R$ 884,00 |
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0010146/2025
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0013283/2025
| Original | Orcamentario | 0102 - SERVICOS CULTURAIS | 3.066 - Aquisicao de Equipamentos para os Servicos Culturais do Municipio | R$ 1.190,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.074,00 Total R$ 2.074,00 |
| | | Data: 14/10/2025 ( Total R$ 2.452,70 ) |
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0010854/2025
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0012866/2025
| Original | Orcamentario | 003 - PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.093 - Servico de Protecao Social Basica | R$ 689,20 |
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0011170/2025
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0012857/2025
| Original | Orcamentario | 0102 - ATENCAO BASICA | 2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de Saude | R$ 920,00 |
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0011249/2025
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0012840/2025
| Original | Orcamentario | 0102 - SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL | 2.050 - Manutencao das Atividades do Pre Escolar | R$ 843,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.452,70 Total R$ 2.452,70 |
| | | Data: 03/10/2025 ( Total R$ 1.033,25 ) |
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0010093/2025
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0012641/2025
| Original | Orcamentario | 0102 - SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL | 2.050 - Manutencao das Atividades do Pre Escolar | R$ 1.033,25 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.033,25 Total R$ 1.033,25 |
| | | Data: 25/09/2025 ( Total R$ 1.832,25 ) |
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0010092/2025
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0012207/2025
| Original | Orcamentario | 0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO | 2.054 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental Basico | R$ 1.832,25 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.832,25 Total R$ 1.832,25 |
| | | Data: 22/04/2025 ( Total R$ 1.398,60 ) |
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0002989/2025
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0004512/2025
| Original | Orcamentario | 006 - BOLSA FAMILIA E CADUNICO | 2.096 - Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico - IGD PBF | R$ 1.398,60 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.398,60 Total R$ 1.398,60 |