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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 34.379,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 19/01/2026 ( Total R$ 339,00 ) |
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0015314/2025
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0000882/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.093 - Servico de Protecao Social Basica | R$ 120,00 |
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0015289/2025
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0000881/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 2.027 - Manutencao Servicos Postais Pedra Menina | R$ 144,00 |
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0015311/2025
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0000880/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0101 - COORD SEC. MUN. CULTURA E TURISMO | 2.108 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | R$ 75,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 339,00 Total R$ 339,00 |
| | | Data: 13/01/2026 ( Total R$ 144,00 ) |
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0015290/2025
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0000174/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.070 - Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade | R$ 144,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 144,00 Total R$ 144,00 |
| | | Data: 12/01/2026 ( Total R$ 627,00 ) |
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0015352/2025
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0000131/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0102 - ATENCAO BASICA | 2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de Saude | R$ 75,00 |
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0015286/2025
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0000130/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0102 - ATENCAO BASICA | 2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de Saude | R$ 144,00 |
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0015312/2025
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0000129/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0102 - ATENCAO BASICA | 2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de Saude | R$ 120,00 |
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0015287/2025
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0000128/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0102 - ATENCAO BASICA | 2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de Saude | R$ 144,00 |
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0015288/2025
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0000126/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0102 - ATENCAO BASICA | 2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de Saude | R$ 144,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 627,00 Total R$ 627,00 |
| | | Data: 07/01/2026 ( Total R$ 180,00 ) |
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0015313/2025
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0000059/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0102 - SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL | 2.049 - Manutencao das Atividades das Creches Municipais | R$ 110,00 |
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0015310/2025
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0000056/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0102 - SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL | 2.049 - Manutencao das Atividades das Creches Municipais | R$ 70,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 180,00 Total R$ 180,00 |
| | | Data: 30/12/2025 ( Total R$ 627,00 ) (Continua na próxima página) |
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0014737/2025
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0017769/2025
| Original | Orcamentario | 0102 - ATENCAO BASICA | 2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de Saude | R$ 144,00 |
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0014736/2025
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0017768/2025
| Original | Orcamentario | 0102 - ATENCAO BASICA | 2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de Saude | R$ 144,00 |
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0014735/2025
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0017529/2025
| Original | Orcamentario | 0102 - ATENCAO BASICA | 2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de Saude | R$ 144,00 |