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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 116.932,72 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 31/03/2022 ( Total R$ 960,40 ) |
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0909556/2021
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0003171/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORD SEC. MUN. CULTURA E TURISMO | 2.108 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | R$ 480,20 |
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0909556/2021
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0003171/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO | 2.108 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | R$ 480,20 |
| | | | | | | | Total R$ 960,40 Total R$ 960,40 |
| | Data: 24/03/2022 ( Total R$ 805,24 ) |
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0002625/2022
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0002796/2022
| Original | Orcamentario | 006 - BOLSA FAMILIA E CADUNICO | 2.096 - Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico - IGD PBF | R$ 480,94 |
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0002627/2022
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0002795/2022
| Original | Orcamentario | 003 - PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.093 - Servico de Protecao Social Basica | R$ 324,30 |
| | | | | | | | Total R$ 805,24 Total R$ 805,24 |
| | Data: 18/03/2022 ( Total R$ 2.130,50 ) |
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0002483/2022
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0002603/2022
| Original | Orcamentario | 0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO | 2.054 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental Basico | R$ 2.130,50 |
| | | | | | | | Total R$ 2.130,50 Total R$ 2.130,50 |
| | Data: 16/03/2022 ( Total R$ 49,70 ) |
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0001324/2022
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0002498/2022
| Original | Orcamentario | 003 - PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.093 - Servico de Protecao Social Basica | R$ 49,70 |
| | | | | | | | Total R$ 49,70 Total R$ 49,70 |
| | Data: 21/02/2022 ( Total R$ 185,30 ) |
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0001323/2022
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0001634/2022
| Original | Orcamentario | 0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL. | 2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. Publicos | R$ 92,65 |
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0001321/2022
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0001633/2022
| Original | Orcamentario | 0107 - DIVISAO DE TRANSPORTES | 2.041 - Manutencao do Terminal Rodoviario | R$ 92,65 |
| | | | | | | | Total R$ 185,30 Total R$ 185,30 |
| | Data: 27/01/2022 ( Total R$ 11.134,00 ) |
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0000228/2022
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0000525/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.124 - Acoes de Enfrentamento ao COVID 19 | R$ 5.567,00 |
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0000228/2022
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0000525/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.124 - Acoes de Enfrentamento ao COVID 19 | R$ 5.567,00 |
| | | | | | | | Total R$ 11.134,00 Total R$ 11.134,00 |
| | Data: 30/12/2021 ( Total R$ 698,32 ) (Continua na próxima página) |
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0908801/2021
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0908900/2021
| Original | Orcamentario | 01 - SEC. MUN DE ADM. E PLANEJAMENTO | 2.024 - Manutencao do Convenio Policia Militar | R$ 28,62 |
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0908800/2021
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0908899/2021
| Original | Orcamentario | 01 - SEC. MUN DE ADM. E PLANEJAMENTO | 2.022 - Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | R$ 320,54 |