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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 1.955.278,69 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 13/02/2026 ( Total R$ 5.683,64 ) |
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0000905/2026
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0001777/2026
| Original | Orcamentario | 0105 - PROT. ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE | 2.081 - Servico de Protecao Social Especial de Alta Complexidade | R$ 1.800,02 |
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0000905/2026
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0001777/2026
| Original | Orcamentario | 0105 - PROT. ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE | 2.081 - Servico de Protecao Social Especial de Alta Complexidade | R$ 1.800,02 |
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0000893/2026
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0001776/2026
| Original | Orcamentario | 0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 2.021 - Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | R$ 483,00 |
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0000893/2026
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0001776/2026
| Original | Orcamentario | 0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 2.021 - Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | R$ 483,00 |
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0000910/2026
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0001744/2026
| Original | Orcamentario | 0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO | 2.124 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental Basico | R$ 558,80 |
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0000910/2026
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0001744/2026
| Original | Orcamentario | 0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO | 2.124 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental Basico | R$ 558,80 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.683,64 Total R$ 5.683,64 |
| | | Data: 11/02/2026 ( Total R$ 2.772,42 ) |
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0015920/2025
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0001903/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.093 - Servico de Protecao Social Basica | R$ 2.772,42 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.772,42 Total R$ 2.772,42 |
| | | Data: 19/01/2026 ( Total R$ 374,90 ) |
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0015380/2025
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0000591/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0107 - DIVISAO DE TRANSPORTES | 2.041 - Manutencao do Terminal Rodoviario | R$ 12,65 |
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0015376/2025
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0000590/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL. | 2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. Publicos | R$ 362,25 |
| | | | | | | | | Total R$ 374,90 Total R$ 374,90 |
| | | Data: 13/01/2026 ( Total R$ 177,08 ) |
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0015372/2025
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0000176/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0101 - SERV.GESTAO DA SAUDE | 2.058 - Manutencao Atividades da Secretaria de Saude | R$ 131,62 |
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0015370/2025
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0000175/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0101 - SERV.GESTAO DA SAUDE | 2.058 - Manutencao Atividades da Secretaria de Saude | R$ 45,46 |
| | | | | | | | | Total R$ 177,08 Total R$ 177,08 |
| | | Data: 12/01/2026 ( Total R$ 649,20 ) |
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0014817/2025
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0000149/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 2.103 - Manutencao das Atividades do Fundo do Idoso | R$ 649,20 |
| | | | | | | | | Total R$ 649,20 Total R$ 649,20 |
| | | Data: 07/01/2026 ( Total R$ 6.979,85 ) (Continua na próxima página) |
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0014964/2025
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0000093/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 2.022 - Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | R$ 115,55 |