Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialLAVATORIO SUSPENSO DE LOUCALAVATORIO; DE CERAMICA; DA MARCA FORMATO OVALADO; CODIGO MEDINDO, APROXIMADAMENTE, (36X49X16)CM=(CX L X A); NA COR BRANCA1,0000R$ 169,00R$ 169,00
MaterialPORTA DE LAMBRIL 2,10 X 0,80 CM. 6,0000R$ 279,99R$ 1.679,94
MaterialLAJE PRE MOLDADA TRELICADA(LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 20 X 30 X 8 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 8 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)57,0000R$ 57,90R$ 3.300,30
MaterialTABUA DE PINUS 30 CM X 03 MTSPINUS; COM LARGURA DE 29 CM; ESPESSURA DE 3,5 CM; DEVENDO SER ENTREGUE TRATADA; MADEIRA DISPENSADA DO DOF; FORNECEDOR DISPENSADO DE CADASTRO NO CADMADEIRA;36,0000R$ 41,00R$ 1.476,00
MaterialARAME RECOZIDO GROSSOARAME; RECOZIDO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,77MM15,0000R$ 13,00R$ 195,00
MaterialFERRAGENS 12MTS 4/2"BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE ACO TIPO CA-50; NO FORMATO REDONDO; DO TIPO VERGALHAO; MEDINDO 4/2; DEVENDO SER ENTREGUE NERVURADA.110,0000R$ 16,50R$ 1.815,00
MaterialFERRAGENS 12 MTS 3/8BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE ACO TIPO CA-50; NO FORMATO REDONDO; DO TIPO VERGALHAO; MEDINDO 1/2; DEVENDO SER ENTREGUE NERVURADA.75,0000R$ 61,90R$ 4.642,50
MaterialAREIA LAVADAUSADA NA FABRICACAO DE ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO INTERNOS, COMO REBOCO FINO E LISO E OS GRAOS TEM ENTRE 0,05 A 0,42MM5,0000R$ 158,00R$ 790,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/12/2025 0014629/2025 Original0102 - SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIALR$ 14.067,74
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
19/12/2025 0014629/2025 0016805/2025 OriginalOrcamentario0102 - SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIALR$ 14.067,74
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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