Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialMETRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO.. 2.400,0000R$ 0,19R$ 463,44
MaterialMETRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 50,0000R$ 5,28R$ 264,20
MaterialTIAMINA ( VITAMINA B1) CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 1.800,0000R$ 0,22R$ 395,10
MaterialPREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1 MG/ML SOLUCAO ORAL. 50,0000R$ 7,16R$ 357,95
MaterialMICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAGINAL 50,0000R$ 7,20R$ 359,76
MaterialMETFORMINA CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO 15.000,0000R$ 0,10R$ 1.500,00
MaterialLOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO. 76.800,0000R$ 0,04R$ 2.688,00
MaterialFUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO 10.000,0000R$ 0,04R$ 409,00
MaterialMETFORMINA - PRINCIPIO ATIVO: METFORMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;3.200,0000R$ 0,11R$ 363,52
MaterialIPRATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML SOLUCAO PARA ANALACAO- 200,0000R$ 1,01R$ 202,00
MaterialIBUPROFENO 600 MG COMP 6.000,0000R$ 0,15R$ 920,40
MaterialDIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO 9.000,0000R$ 0,11R$ 1.012,50
MaterialDEXCLORFEFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL- 100,0000R$ 1,67R$ 167,04
MaterialATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO. 6.000,0000R$ 0,04R$ 245,40
MaterialAMOXILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXILINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM:500MG, CAPSULA GELATINOSA DURA 8.400,0000R$ 0,23R$ 1.899,24
MaterialAMOXILINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 100,0000R$ 3,28R$ 328,40
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
08/10/2024 0012584/2024 Original0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.302,10
23/10/2024 0013839/2024 Original0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.500,00
26/11/2024 0015062/2024 Original0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 395,10
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
31/10/2024 0012584/2024 0014698/2024 OriginalOrcamentario0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.302,10
31/10/2024 0012585/2024 0014699/2024 OriginalOrcamentario0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.094,32
31/10/2024 0012586/2024 0014700/2024 OriginalOrcamentario0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.360,04
28/11/2024 0013839/2024 0016103/2024 OriginalOrcamentario0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.482,00
19/12/2024 0015062/2024 0017796/2024 OriginalOrcamentario0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 390,36
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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