Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoLINHA 19: CORREGO QUENTE / CORREGO DO BURRO / E.M JOSE GONCALVES DA CUNHA.Rota: Saindo do Corrego Quente em frente a casa do Sr. Nivaldo Sentido cachoeira ate a casa do Sr. Jose Candido retornando sentido Corrego Quente ate o Campo do Sr. Isaias retornando sentido a Igreja Evangelica do Corrego Quente retornando sentido estrada da Pedra Menina ate a casa do Sr. Deca (esta viagem e apenas para fazer o baldeio dos alunos que vao para Pedra Menina no transporte escolar municipal e pegar os alunos que o mesmo traz do seu ponto de saida que e a casa do Sr. Cicero motorista do transporte escolar municipal), retornando sentido a E.M. Jose Goncalves passando pela Igreja novamente deixando os alunos do baldeio na escola seguindo para a cabeceira do Corrego Quente passando pelo Campo do Sr. Isaias ate a casa do Sr. Juvenal retornando direto para E.M. Jose Goncalves da Cunha Linha 21A Referente ao transporte dos alunos do 1° ano com sexto horario: Rota: Saindo da E.M. Jose Goncalves da Cunha sentido a estrada principal ate a casa do Sr. Deca pegando os alunos que vem do transporte municipal da Pedra Menina as 12:15 levando os alunos nos mesmos locais e retornando ao ponto; Turno: Manha e Tarde capacidade no minimo 15 lugares Totalizando 92 km em duas viagens de ida e volta mais a viagem dos alunos do 1° Ano que saem da pedra as 12:15 no onibus da rede municipal.1.288,0000R$ 5,30R$ 6.826,40
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
26/12/2023 0014765/2023 Original0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIOR$ 6.826,40
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
28/12/2023 0014765/2023 0017028/2023 OriginalOrcamentario0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIOR$ 6.826,40
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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