Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO 9.000,0000R$ 0,08R$ 735,30
MaterialCETOCONAZOL 20 MG/ML SHAMPOO 160,0000R$ 5,04R$ 805,63
MaterialDEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO 600,0000R$ 0,18R$ 108,54
MaterialENALAPRIL MALEATO 10 MG COMPRIMIDO 15.000,0000R$ 0,03R$ 412,50
MaterialOMEPRAZOL 20 MG CAPSULA 16.800,0000R$ 0,08R$ 1.333,92
MaterialLITIO CARBONATO 300 MG COMPRIMIDO 18.000,0000R$ 0,20R$ 3.659,40
MaterialLEVOTIROXINA SODICA 50MCG 6.000,0000R$ 0,07R$ 412,20
MaterialLEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO 6.000,0000R$ 0,07R$ 412,20
MaterialLEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO 6.000,0000R$ 0,07R$ 412,20
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
22/12/2023 0015894/2023 Original0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.333,92
19/12/2023 0015896/2023 Original0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 805,63
02/01/2024 0000051/2024 Original0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 735,30
26/01/2024 0000888/2024 Original0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.236,60
09/01/2024 0000896/2024 Original0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 412,50
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
16/01/2024 0015894/2023 0000390/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.333,92
16/01/2024 0015896/2023 0000391/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 805,63
17/01/2024 0000051/2024 0000537/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 735,30
28/02/2024 0000887/2024 0002092/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.767,94
28/02/2024 0000888/2024 0002093/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.236,60
28/02/2024 0000896/2024 0002094/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 412,50
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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